这个要看公司内部管理的具体规定的,常见的是:经手手在单据上签定,本部门负责人签字,财务负责人审核,总经理批准,到出纳处付款 这个要看公司内部管理。
分析如下: 一、采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及... 分。
!一般是经办人填写,部门负责人复核,会计审核,总经理签字,按你上面的是会计先签。
实际工作中,单位工作人员费用报销,出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核。具体流程是: 1、费用报销人填写。
答:1、费用报销人在费用报销单上自行粘贴报销附件,按费用报销单内容填写,并在报销人处签字; 2、将报销单交部门负责人审核签字; 3、报销人将报销单交财务部。
1、协会各项支出必须事先提出计划,并统一由秘书处以电邮方式将询价单或报价单报会长审核。会长批复后秘书处将购物、会务餐饮、会务住宿或其它报销凭单扫描并。
发票报销的流程是? 1. 报销人提报销申请,将需要的资料和发票录入申请单,同一提交 2. 部门内部审批:发票单传递给提交给你的部门,确认没有问题,将跨部门提交给。
第一步:村报账员整理当期报账原始凭证、附件及相关资料。 第二步:村两委班子召集财务收支审议会,参会人员为两委班子成员和村务监督委员会委员,按制度逐笔审。
商务费用报销流程 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销; 2、"费用。
报销的会计科目主要包括“管理费用”、“销售费用”以及根据报销内容而定的其他特定科目。 报销的会计处理涉及多个科目,其中“管理费用”和“销售费用”是两。
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